你好 沒有開發(fā)票為什么有預(yù)交的稅款? ??什么情況??
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月預(yù)收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進去?
老師,上個月報增值稅時候主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒錯
老師,如果我上個月預(yù)交了增值稅,但是沒有開發(fā)票,預(yù)交增值稅和附加稅能在賬上趴著嗎
老師,上個月預(yù)交增值稅和附加稅,但是上個月沒開發(fā)票,我申報增值稅時候說主表預(yù)交稅額應(yīng)小于24欄,我24欄是0
請問老師增值稅預(yù)交了,預(yù)繳的附表和主表28欄我應(yīng)該填預(yù)繳的增值稅稅款還是增值稅加上附加稅一起呢?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因為我可以在電子稅務(wù)局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標(biāo)記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒發(fā)票的也標(biāo)識,500以下有收入的也標(biāo)識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標(biāo)識。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計個項目利潤,不含稅收入9500,稅額500,取得勞務(wù)費發(fā)票共計8000,其中稅遞減500,勞務(wù)成本記7500,我統(tǒng)計項目利潤是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請問這個是什么原因?qū)е碌模?/p>
宋生老師 剛剛那個融資租賃問題 ,我計入了 長期待攤費用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓車輛給個人,車輛購入價30萬,出售價20萬,開據(jù)增值稅發(fā)票,這個增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過30萬,免征增值稅的政策嗎?
購買的一臺空調(diào),不計入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
先預(yù)交了,一開始說開票后來又不開了
你好,。您好,您第24行是什么?您截圖看一下那行叫什么名?
應(yīng)納稅額合計
這種情況你可以。。去稅務(wù)局申報。
我去稅務(wù)局怎么申報啊
怎么填啊
你去稅務(wù)局,稅務(wù)局可以窗口給你填寫,就申報成功了。然后你可以申請退稅或者抵扣以后的稅款都行。 因為報表設(shè)置的原因,自己填寫不通過,就得這樣處理。