你好 稍等哈? 在打字的
異地預繳的稅款在主表28欄“分次預繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
老師好!增值稅附表4預征稅款,我上月預交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計填?
老師我們預繳的增值稅還有附加稅。我在報增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預繳了1600,其他附近稅預繳了200。我應該填1600還是1800?
異地項目預交稅款了,我在本地稅務局主表28行填分次預交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計金額
問一下,如果有預繳稅款,填正常增值稅申報時主表中的分次預繳稅款是填預繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
好的老師
你好,這里只填寫增值稅的,
主表和附表都填寫預繳部分的增值稅稅款嗎
你好? 是的? 只寫增值稅的哈
比對不通過呢?
你好? 提示什么的呀?
就這樣的 提示比對異常 28欄不對
這張是完稅證明
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個保存算了的? 不要管他們? 到時候如果真的寫錯了地方? 稅務局自己會來找你們改的? 我看就是寫在這的
強制提示保存的話稅盤要鎖死了
你好 這個稅是不是還沒有入庫的 呀? 系統(tǒng)沒采集到的呀? 我估計是有這個可能的? 你們是什么時候交的呀
今天早上預繳的。上個月本來要預繳,但是稅務局說預繳金額超了讓我們這個月交,我今天早上剛交上
你好? ?我估計就是這個原因哈? 那你這個估計要寫0的? 系統(tǒng)還沒更新的
那豈不是又要交錢嗎?我過兩天呢
你好 你過幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點遲了
好的呢 謝謝老師。這個也是他們稅務局要求,喊這個月預繳
他們要完成任務了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評哦