你好 稍等哈? 在打字的
異地預繳的稅款在主表28欄“分次預繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
老師好!增值稅附表4預征稅款,我上月預交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計填?
老師我們預繳的增值稅還有附加稅。我在報增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預繳了1600,其他附近稅預繳了200。我應該填1600還是1800?
異地項目預交稅款了,我在本地稅務局主表28行填分次預交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計金額
問一下,如果有預繳稅款,填正常增值稅申報時主表中的分次預繳稅款是填預繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
好的老師
你好,這里只填寫增值稅的,
主表和附表都填寫預繳部分的增值稅稅款嗎
你好? 是的? 只寫增值稅的哈
比對不通過呢?
你好? 提示什么的呀?
就這樣的 提示比對異常 28欄不對
這張是完稅證明
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個保存算了的? 不要管他們? 到時候如果真的寫錯了地方? 稅務局自己會來找你們改的? 我看就是寫在這的
強制提示保存的話稅盤要鎖死了
你好 這個稅是不是還沒有入庫的 呀? 系統(tǒng)沒采集到的呀? 我估計是有這個可能的? 你們是什么時候交的呀
今天早上預繳的。上個月本來要預繳,但是稅務局說預繳金額超了讓我們這個月交,我今天早上剛交上
你好? ?我估計就是這個原因哈? 那你這個估計要寫0的? 系統(tǒng)還沒更新的
那豈不是又要交錢嗎?我過兩天呢
你好 你過幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點遲了
好的呢 謝謝老師。這個也是他們稅務局要求,喊這個月預繳
他們要完成任務了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評哦