你好,按現(xiàn)在的規(guī)定,是需要保留XML格式的。
老師,是不是普通發(fā)票現(xiàn)在都是電子版的了?怎么開(kāi)具,如果供應(yīng)商給我們開(kāi)的普票我去哪里查看打印出來(lái)
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有給我二維碼或者電子版,我要打印出來(lái)記賬,從哪里可以查到這張進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,幫忙告知,謝謝!
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷(xiāo)售方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來(lái)交給了稅務(wù)會(huì)計(jì),我全部打印出來(lái)的計(jì)算了一下總共有5萬(wàn)多稅額,但是報(bào)稅同事給我說(shuō)喊我把沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票有沒(méi)有被認(rèn)證呢老師?
小天老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題 如果供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了未抵扣 但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票給我們了 那他是不是紅沖的發(fā)票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發(fā)票順便把開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票也退給供應(yīng)商 我們電子發(fā)票開(kāi)出來(lái)是不是要打印出來(lái)給客戶(hù)啊
老師過(guò)年好,麻煩問(wèn)一下,我在發(fā)票系統(tǒng)里查到對(duì)方給我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,但是電子版的沒(méi)給我,我可以登陸我的稅務(wù)系統(tǒng)把這張發(fā)票打印出來(lái)做帳用嗎,謝謝老師
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
如果不給XML格式呢
說(shuō)話(huà)呀老師,都多久了
你好,現(xiàn)在一般關(guān)系不大,雖然規(guī)定是這樣,但是有電子數(shù)據(jù),稅務(wù)局能查得到,一般不會(huì)處罰企業(yè)了。