第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發(fā)生額”填寫計(jì)算出的本期預(yù)征稅額; 3.第3欄“本期應(yīng)抵減稅額”填寫期初余額與本期發(fā)生額之和,第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應(yīng)抵減稅額與實(shí)際抵減稅額之差。
房企預(yù)交增值稅及附加,土地增值稅在填申報(bào)表附列資料四時(shí)要一并填入銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額嗎?
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個(gè)月預(yù)收款1000萬,本月申報(bào)時(shí)候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報(bào)表附表四,第4欄銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅時(shí)是不是要把稅款繳納之后,在申報(bào)增值稅的時(shí)候才會(huì)顯示在附表4中本期發(fā)生額中?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報(bào)稅時(shí)除了填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報(bào)時(shí)是不是還要填寫在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時(shí),即有銷售額時(shí)再填寫增值稅納稅申報(bào)表(主表)第28欄?
您好,房地產(chǎn)企業(yè)上月只發(fā)生預(yù)售款項(xiàng),本月納稅申報(bào)時(shí)除了填寫增值稅預(yù)繳的兩個(gè)表,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)列表附列資料需要填哪一個(gè)附列資料啊,主表需要填嘛
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬