一般納稅人一般計(jì)稅的在附表一百分之十三銷售貨物一欄里面。
我們公司是一般納稅人,公司有輛車子是11月買進(jìn)來的80萬,12月份5萬賣出了,這個我們怎么報(bào)稅
老師,10月份公司賣了一輛汽車40萬,這個需要交銷項(xiàng)稅,這個43萬在申報(bào)表里怎么填?我們是一般納稅人
我們公司是一般納稅人,10月賣了一輛車,43萬,應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表
老師,我們公司(一般納稅人)處置汽車一輛,購進(jìn)40萬(進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣),預(yù)計(jì)5年折舊,已折舊3年合計(jì)24萬,汽車賣了10萬,中間這個差6萬,怎么做賬呢,分錄怎么寫
老師您好,我們公司是一般納稅人,2023年從個人手里買了一輛80萬的小汽車,現(xiàn)在要以50萬賣給其他個人,要怎么開發(fā)票,用不用選這個特定業(yè)務(wù)
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢
就是第一欄——
是的是的,是這么做。
就是這個里面填吧?
那是不是應(yīng)該填到未開具發(fā)票這一欄里呢?老師
是的是的,你沒有開發(fā)票的,是這么做的。
老師,數(shù)字填到為開票這一欄里就行,到了年底也不用處理吧?不會因?yàn)槲覀児緵]有給對方開發(fā)票有麻煩吧?
對的,是的,沒有麻煩的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快