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我們公司是一般納稅人,10月賣了一輛車,43萬,應(yīng)該如何填寫增值稅申報表

2022-11-01 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 11:03

你好? 開的多少稅率發(fā)票就填寫在對應(yīng)的 銷售商品一樣稅率的,表一就行?

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:05

是填寫到這個里嗎

是填寫到這個里嗎
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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:10

13%稅率的填寫,這里是對的。13%稅率的填寫,這里是對的。

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:32

那我把43萬的不含稅價填到未開具發(fā)票這一欄,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:35

如果沒有開發(fā)票,這樣填寫是對的。

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:35

。建議您把開票的稅率情況說一下,不然咱都是拆不好說。

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:37

意思是賣車合同中標(biāo)明43萬是含稅價,而且是13%的稅?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:37

你就告訴我,你是開的多少稅率的發(fā)票就行。

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:40

我們公司沒有給對方開票,當(dāng)時買這個車的時候是13的稅,我們抵扣了,我們公司是建筑公司開具9%的稅

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:45

。那你現(xiàn)在銷售車輛是13%的稅率。沒有開票,也填寫在13的里 填寫無票收入里。

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:48

好的。老師,未開票收入年底不用處理吧,不給對方開票不會有麻煩吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:50

你們。你們是銷售。你們是銷售方,正常繳納稅款就沒有其他風(fēng)險。

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:51

對采購方來說,有影響,他沒有發(fā)票,不能過戶。

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快賬用戶4961 追問 2022-11-01 11:52

二手車交易市場開具發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 12:07

您好,那就沒有什么事了,

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你好? 開的多少稅率發(fā)票就填寫在對應(yīng)的 銷售商品一樣稅率的,表一就行?
2022-11-01
一般納稅人一般計稅的在附表一百分之十三銷售貨物一欄里面。
2022-11-01
由于你公司屬于增值稅一般納稅人,如果銷售車已抵扣過進(jìn)項稅的汽車,需要按照適用稅率征收增值稅。目前增值稅適用稅率為13%。
2021-10-27
你好,就把進(jìn)項稅額和當(dāng)期其他正常抵扣的稅額填在附表二就行
2020-11-24
老師好!我公司是一般納稅人,賣了一輛車1600元,怎么申報?附表一怎么填寫
2025-02-03
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