此業(yè)務(wù)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)明顯是逃增值稅的行為,稅務(wù)會(huì)核定收入,讓企業(yè)補(bǔ)繳增值稅及增值稅附加稅,還會(huì)存在罰款。
我們公司是一般納稅人,公司有輛車子是11月買進(jìn)來(lái)的80萬(wàn),12月份5萬(wàn)賣出了,這個(gè)我們?cè)趺磮?bào)稅
老師,10月份公司賣了一輛汽車40萬(wàn),這個(gè)需要交銷項(xiàng)稅,這個(gè)43萬(wàn)在申報(bào)表里怎么填?我們是一般納稅人
我們公司是一般納稅人,10月賣了一輛車,43萬(wàn),應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表
你好,我們公司10月份買了一臺(tái)車10萬(wàn)元,1月份又賣出去8萬(wàn)。我從11月份開(kāi)始計(jì)提折舊的,想問(wèn)下怎么做賬,怎么報(bào)稅
我們公司倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,公司20年購(gòu)買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,這個(gè)月把車賣出去了,這個(gè)怎么交稅
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
好的,這是老板自己弄的,我今天才知道,嚇?biāo)廊?
這個(gè)賣車的中間差額收入怎么填報(bào)申報(bào)表
無(wú)法填寫這個(gè)收入情況,與實(shí)際情況不符。