你好,差額放到營業(yè)外收支里面的。
老師,收到的發(fā)票與實(shí)際付款的多了0.6元,這0.6元要怎么做賬呢?
開出的發(fā)票金額是5500元,實(shí)際應(yīng)收賬款金額是5000元,(多開了500元的發(fā)票)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
報(bào)銷的發(fā)票與實(shí)際的支出不一致,4000元的發(fā)票多開了 500元的發(fā)票怎么做賬啊
實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用和發(fā)票的費(fèi)用不一致,開的票比實(shí)際支出的金額大,要怎么辦?我們只做一套賬。
員工報(bào)銷費(fèi)用2000元,其中500元是無票的,確實(shí)是沒法取得發(fā)票的,怎么做賬處理?沒發(fā)票這個(gè)實(shí)際是能報(bào)銷的吧?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
或者是你們報(bào)銷多少寫多少。
那少開的了怎么辦?到時(shí)候還用調(diào)整嗎
正常做對(duì)的,是的,需要調(diào)整
意思還是需要以發(fā)票為主對(duì)吧,收到多開就占便宜了唄
對(duì)的,是的,可以這么理解。