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報(bào)銷的發(fā)票與實(shí)際的支出不一致,4000元的發(fā)票多開了 500元的發(fā)票怎么做賬啊

2022-11-01 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 09:56

你好,差額放到營業(yè)外收支里面的。

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齊紅老師 解答 2022-11-01 09:56

或者是你們報(bào)銷多少寫多少。

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快賬用戶5982 追問 2022-11-01 10:07

那少開的了怎么辦?到時(shí)候還用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:07

正常做對(duì)的,是的,需要調(diào)整

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快賬用戶5982 追問 2022-11-01 10:15

意思還是需要以發(fā)票為主對(duì)吧,收到多開就占便宜了唄

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:19

對(duì)的,是的,可以這么理解。

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你好,差額放到營業(yè)外收支里面的。
2022-11-01
你好!這個(gè)按實(shí)際來入賬就好
2023-06-26
你好,以后也收不回來的嗎?如果是的話,借銷售費(fèi)用500銀行存款5000,貸應(yīng)收賬款。
2022-10-11
同學(xué),開的票是普票還是專票
2023-04-10
你好,正常報(bào)銷匯算清繳納稅調(diào)整。
2023-06-09
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