同學(xué),開的票是普票還是專票
老師問一下怎么防止員工多報(bào)銷費(fèi)用,比如發(fā)票上開票金額與他實(shí)際支出不符合?但是我們又不知道到底他所支付的和他報(bào)銷的是否相符
實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用和發(fā)票的費(fèi)用不一致,開的票比實(shí)際支出的金額大,要怎么辦?我們只做一套賬。
請問報(bào)銷金額 和實(shí)際發(fā)票金額不一致怎么操作?報(bào)銷金額已經(jīng)走公賬 但是費(fèi)用票大于實(shí)際報(bào)銷金額怎么操作呢
老師您好,開具的專票金額和報(bào)銷的金額不一致,發(fā)票的金額比報(bào)銷的多,請問是按實(shí)際報(bào)銷的來做賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利。可以彌補(bǔ)以前年度虧損。請問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
普票專票都有
專票就是報(bào)銷金額-專票稅額,反推你的費(fèi)用?
啥意思呢?沒看明白
比如,住宿費(fèi),專票,不含稅101.89,稅額6011,合計(jì)108元,實(shí)際報(bào)銷100元,這個(gè)要怎么做?
同學(xué),借管理費(fèi)用 ——差旅費(fèi)100-60.11
意思就是,不按發(fā)票做賬,按實(shí)際的做賬對吧?這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
按實(shí)際的做賬,是這樣的