你好,這個多的0.6元可以沖銷掉
老師,收到的發(fā)票與實際付款的多了0.6元,這0.6元要怎么做賬呢?
提問:老師好,請問下,公司在微信開了個微店,然后收到貨款的話,平臺要收0.6%的手續(xù)費的,公司銀行卡實際收到的款沒有客戶支付的多(比如公司收款1582.45元,客戶支付1592元),客戶要求開發(fā)票,那公司是按照銀行卡實際收款開票呢?還是按照客戶支付的金額開票?
應付賬款發(fā)票已收到,實際付款時比發(fā)票少付了750元,這個怎么做賬
廠家少開了0.6元的發(fā)票怎么做賬啊老師
老師,客戶刷pos機100元,實際到賬99.4元,扣了0.6元手續(xù)費(在備注那里提現(xiàn)的0.6),這樣借銀行100,貸收入99.4,費用0.6。對不對
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
具體點,怎么沖呢?
先按發(fā)票內容記賬,然后記? ? 借:應付賬款-0.6? ? ?貸:管理費用-0.6