你好,學員,稍等一下
小規(guī)模納稅人增值稅的計算、會計核算西安正信財務咨詢有限公司為小規(guī)模納稅人,納稅人識別號為9137070572481267A1按月進行增值稅納稅申報。2021年6月,該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)10日,為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發(fā)票。(2)18日,為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發(fā)票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務進行賬務處理。
西安正信財務咨詢有限公司為小規(guī)模納稅人。2021年6月,該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)10日,為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發(fā)票。(2)18日,為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發(fā)票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務進行賬務處理。
另外,丙公司于2021年6月10日繳納上期應繳未繳增值稅32000元;丙公司取得的增值稅專用發(fā)票2021年6月均符合抵扣規(guī)定,丙公司2021年7月10日對2021年6月的增值稅進行納稅電報。要求:(1)計算丙公司2021年6月的應納增值稅。(2)對丙公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務進行賬務處理。(老師這是剛才不完整的題剩下的部分字數(shù)太多了提問不了)
3.2021年1月30日甲公司委托丙公司銷售商品100件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為6萬元。合同約定丙公司應按每件10萬元對外銷售,甲公司按售價的10%向丙公司支付手續(xù)費(不含稅,稅率6%)。2021年2月份丙公司對外實際銷售80件,2021年2月28日甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張增值稅專用發(fā)票。假定:2021年1月30日甲公司發(fā)出商品時納稅義務尚未發(fā)生;甲公司商品采用實際成本核算,丙公司采用進價核算代銷商品。2021年3月5日甲公司收到貨款。甲公司的會計處理如下:(1)2021年1月30日發(fā)出商品時:丙公司的會計處理如下:(2)2021年1月30日收到商品時:(3)丙公2021年2月份對外銷售時:(4)甲公司2021年2月28日收到代銷清單時:(5)丙公司2021年2月28日收到發(fā)票時:(6)雙方結(jié)算時:甲公司賬務處理:丙公司賬務處理:
3.2021年1月30日甲公司委托丙公司銷售商品100件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為6萬元。合同約定丙公司應按每件10萬元對外銷售,甲公司按售價的10%向丙公司支付手續(xù)費(不含稅,稅率6%)。2021年2月份丙公司對外實際銷售80件,2021年2月28日甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張增值稅專用發(fā)票。假定:2021年1月30日甲公司發(fā)出商品時納稅義務尚未發(fā)生;甲公司商品采用實際成本核算,丙公司采用進價核算代銷商品。2021年3月5日甲公司收到貨款。甲公司的會計處理如下:(4)甲公司2021年2月28日收到代銷清單時:(5)丙公司2021年2月28日收到發(fā)票時:(6)雙方結(jié)算時:甲公司賬務處理:丙公司賬務處理:
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務軟件,供應商4月底的應付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目