您好 (1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅 303000/1.01%2B202000/1.01=500000 季度銷售額超過(guò)45萬(wàn) 需要全額繳納增值稅 專票303000/1.01*0.01=3000? ?普通發(fā)票202000/1.01*0.01=2000? ?合計(jì)應(yīng)該繳納3000%2B2000=5000 (2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 借:銀行存款303000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 3000 借:銀行存款202000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 2000 7月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)結(jié)增值稅 5000 貸:銀行存款 5000
小規(guī)模納稅人增值稅的計(jì)算、會(huì)計(jì)核算西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司為小規(guī)模納稅人,納稅人識(shí)別號(hào)為9137070572481267A1按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。2021年6月,該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)10日,為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù),取得含增值稅收入303000元,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(2)18日,為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),取得含增值稅收入202000元,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。2021年6月,西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)。工作要求:(1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。(2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司為小規(guī)模納稅人。2021年6月,該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)10日,為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù),取得含增值稅收入303000元,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(2)18日,為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),取得含增值稅收入202000元,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。2021年6月,西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)。工作要求:(1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。(2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
例4-131某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬(wàn)元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
32某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某-般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬(wàn)元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
.某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬(wàn)元:(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬(wàn)元;(3)25日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表