你好,學(xué)員,稍等一下
客戶買車要上成都戶,客戶不是成都戶口。掛靠到公司,車款是客戶自己支付的,公司每年收取一定的管理費(fèi),這種是給客戶開(kāi)具什么發(fā)票呢?
去年有筆款項(xiàng)入賬,當(dāng)時(shí)由于會(huì)計(jì)不清楚款項(xiàng)來(lái)源,就做成了財(cái)政撥款,但是實(shí)際上是另外一家單位打款過(guò)來(lái)的,跟我們一起合作做項(xiàng)目的專項(xiàng)資金,這種怎樣做賬?分錄怎么改?但是是去年發(fā)生的
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,銷項(xiàng)稅額小于留底稅額,不用繳稅,即征即退項(xiàng)目有收入,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)跟軟件沒(méi)有關(guān)系,進(jìn)項(xiàng)是不用勾選抵扣了?進(jìn)項(xiàng)填0嗎
可有膠權(quán)變更章程修改模板
商貿(mào)企業(yè)開(kāi)票是現(xiàn)代服務(wù)*安防設(shè)備技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎 體育服務(wù)*體育服務(wù) 場(chǎng)地使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,附件稅只交城市維護(hù)建設(shè)稅,其他兩個(gè)教育費(fèi)附加,地方教育附件減免要不要做賬
請(qǐng)教一下老師,我司出口一臺(tái)設(shè)備已報(bào)關(guān),這個(gè)是租賃給境外的,租賃款也是出口金額,已收匯。請(qǐng)問(wèn)這筆收入稅務(wù)上繳納增值稅嗎?這臺(tái)設(shè)備是我司租賃境內(nèi)公司的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分情況處理
你好,請(qǐng)問(wèn)第三季度企業(yè)所得稅表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填借方金額嗎?包含個(gè)人社保嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn),可以按照10%加計(jì)扣除,比如100的,可以稅額是9個(gè)點(diǎn)+9個(gè)點(diǎn)再加百分之一,還是直接100乘以10%等于10 來(lái)扣除呢
老師好 想咨詢一下新企業(yè)所得稅季度報(bào)表 中“已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工應(yīng)酬”和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工應(yīng)酬。如何取數(shù)呀?