同學(xué)你好,應(yīng)該改企業(yè)所得稅匯算清繳表,其他的都不改,調(diào)整減少成本費(fèi)用,調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目申報(bào)表扣除項(xiàng)目里的其他。
2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計(jì)提折舊嗎 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào) 怎么改報(bào)表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報(bào)說明嗎 2020年是利潤虧損
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請(qǐng)問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請(qǐng)問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?如果我把匯算清繳的管理費(fèi)用調(diào)低52萬,會(huì)不會(huì)影響其他科目,比如短期借款,要不財(cái)務(wù)報(bào)表就不平了。
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
我只把匯算清繳的報(bào)表改一下就行了嗎?第一次報(bào)的報(bào)表有-31萬,是借款,直接計(jì)入成本里做成了虧損。應(yīng)該怎么修改?本年利潤都彌補(bǔ)以前年度虧損了?,F(xiàn)在短期借款也還有80多萬。
同學(xué)你好,是的,直接修改匯算清繳表即可。把成本調(diào)減52萬元,就調(diào)平了。
好的。謝謝老師
還有一個(gè)問題,我們是物業(yè)公司,代收電費(fèi)。我們欠商場的錢,用電費(fèi)抵扣,應(yīng)該怎么記賬,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。這樣計(jì)合理嗎?
同學(xué)你好,這樣分錄是正確的。
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。