你好,學員。稍等一下
2、甲企業(yè)為一家居民企業(yè),2021年發(fā)生經營業(yè)務如下:(1)2021年銷售產品取得不含稅收入5000萬元,其他業(yè)務收入200萬元。(2)銷售費用1200萬元,其中廣告費800萬元。管理費用500萬元,其中業(yè)務招待費60萬元。財務費用20萬元,其中利息支出10萬元(向非金融機構借款借款100萬元,借款期限1年,年利率10%),銀行同類貸款利率5%。(3)營業(yè)外支出100萬元,其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元。(5)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經費6萬元、支出職工福利費40萬元和職工教育經費20萬元。已知:2021年會計利潤1000萬,企業(yè)所得稅稅率25%,捐贈扣除比例為12%,職工福利費、職工教育經費、職工工會經費扣除比例分別為14%、8%、2%。要求:(1)計算廣告費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(2)計算業(yè)務招待費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(3)計算利息支出稅前扣除的金額及納稅調整金額。(4)計算捐贈支出稅前扣除的金額及納稅
【練習7】東輝公司(非金融企業(yè))20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯企業(yè)借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800FTo計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整.
】東輝公司(非金融企業(yè))20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯企業(yè)借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整
】東輝公司(非金融企業(yè),20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯企業(yè)借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整。
:抐稅調整綜合素例【練習7】東輝公司(非金融企業(yè),20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯企業(yè)借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調增 那調增的這些 需要調財務報表嗎
老師,請問一下現在進項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進來 已經在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產表 資產計稅基礎一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準備 25 貸:主營業(yè)務成本 25 2024年補提存貨跌價準備: 借:資產減值損失 5 貸:存貨跌價準備 5 老師問一下影響損益的金額是多少