你好 這個你還有欠款阿,是不能注銷的,你這個是需要正常申報繳納的
老師,我們是個體工商戶,8月份代開專票后,客戶退貨退票,我就去稅務(wù)局辦理退票,退稅讓10月份申報時辦理退稅。老師,我在電子稅務(wù)局看不到退票,這個月還想用退票的金額開普票,應(yīng)該怎么辦呢
你好,我是1月份申請的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照都下來了,發(fā)票也領(lǐng)取了但沒開,因當(dāng)時沒有租房協(xié)議就沒有到稅務(wù)局去報備現(xiàn)在我想注銷個體工商嗎
老師,9月份去稅務(wù)局代開的的發(fā)票沒有預(yù)交,10月申報期前在稅務(wù)注銷的,怎么申報呢,是個體工商戶
老師我們22年10月注冊的個體戶餐飲店,2月份開始營業(yè),目前還沒有稅務(wù)報道。不稅務(wù)報道就不需要申報稅嗎,一般這種個體戶是多久申報一回稅呢?
個體工商戶沒有申領(lǐng)開票稅盤,每個月去稅務(wù)局代開,交稅后領(lǐng)出來發(fā)票,后期申報時系統(tǒng)提示有預(yù)交的金額,可以享受小微企業(yè)增值稅免稅政策,那之前代開時交的稅可以退嗎
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
是10月份申報前發(fā)票作廢了
怎么申報
你直接在已交增值稅里面填寫的
老師沒太明白 能說詳細點嘛
就是在27行的本期已繳稅額里面繳納的