你好;? ? ?看你們地方 是否有這方面優(yōu)惠政策哈 ; 每年要注意 報(bào)年報(bào)的 ;? ?? (一)國家高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策 1.國家高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)成功后,可享受40%的企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠政策,即根據(jù)新的國家稅法:高新技術(shù)企業(yè)享受15%的企業(yè)所得稅(非高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率為25%)。如果公司銷售額超過5000萬元,每年可以節(jié)省數(shù)十萬稅款。 2.國家高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)成功后,榮譽(yù)度較高。地方政府將根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予企業(yè)一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì),促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。省、市、縣、園區(qū)資金獎(jiǎng)勵(lì)(直接獎(jiǎng)勵(lì)%2B研發(fā)費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)):企業(yè)通過省高新認(rèn)定后,新認(rèn)定高企將給予5-20萬元補(bǔ)助,復(fù)審企業(yè)將給予5-10萬元補(bǔ)助。企業(yè)通過國家高新認(rèn)定后,新認(rèn)定國家高新將給予10-50萬元補(bǔ)助,復(fù)審企業(yè)將給予5-20萬元補(bǔ)助。具體補(bǔ)貼金額,以當(dāng)?shù)氐膶?shí)際補(bǔ)貼金額為準(zhǔn)。 3.國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)購買土地時(shí),可享受當(dāng)?shù)卣畬?duì)高新技術(shù)企業(yè)的土地使用優(yōu)惠政策(比同等地價(jià)低5%-25%)。 4.國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)也是重大專項(xiàng)、國內(nèi)外合作、創(chuàng)新基金、研發(fā)中心、技術(shù)中心、國家技術(shù)工程中心等多項(xiàng)科技項(xiàng)目的資助和認(rèn)定依據(jù)。許多科技項(xiàng)目需要申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)。 5.國家高新技術(shù)企業(yè)是企業(yè)研發(fā)實(shí)力的標(biāo)志。高新技術(shù)企業(yè)不僅難以應(yīng)用,而且要全面審視企業(yè)的技術(shù)、研發(fā)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面。因此,高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證證書含金量高,非常有利于企業(yè)的市場(chǎng)拓展。 6.國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定成功后,企業(yè)的投標(biāo)資格水平將在無形中得到提高。同時(shí),對(duì)高科技企業(yè)的認(rèn)可也是公司上市的獎(jiǎng)勵(lì)條件。
老師!新年好!公司申報(bào)高新技術(shù)研發(fā)補(bǔ)貼需要什么條件?
高新企業(yè)臺(tái)賬是什么樣的,是每季度都要申報(bào)高企什么嗎
高新企業(yè),每年要申報(bào)什么?有什么補(bǔ)貼?
高新企業(yè)每月每季度每年需要申報(bào)什么內(nèi)容,時(shí)間點(diǎn)分別是什么時(shí)候
申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè),收到第一筆高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼,做什么分錄?
請(qǐng)問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計(jì)錯(cuò)科目不是管理費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用能直接改嗎
超市跑市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷怎么入賬
老師,請(qǐng)問餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請(qǐng)問下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬,股東A占股70%已實(shí)繳9萬,股東B占股30%已實(shí)繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做