你好,費用科目借方是發(fā)生額,只有月末結轉才在貸方
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關公司的費用報銷我要怎么做?2、費用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細科目之間要怎么寫?
老師好,我在編制手工帳的時候,銷售費用借方是43578.35,貸方因為有沖銷之前的憑證是5027.5。管理費用借方是1690.5,貸方是9290.81?,F(xiàn)在還沒有結轉這兩個費用,科目匯總表借方貸方合計數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應該怎么結轉這兩個費用啊?本年利潤借方填多少啊?
老師,我是手工賬,有一張憑證是管理費用借方是紅字,我結轉的分錄怎么寫呢,t型賬戶我怎么登記呢
10月把管理費用入到了銷售費用,結賬發(fā)現(xiàn)后反結賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤表出現(xiàn)了負數(shù),報表報送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,這個業(yè)務46里邊,不知道這個分錄是怎么做出來的,本年利潤懂,它是結轉的,下邊的稅金及附加也可以理解,就是那個銷售費用不太理解,下面明明有銷售費用和管理費用,為什么這個記賬憑證只有銷售費用而沒有管理費用,而且這個銷售費用里面的車輛使用費和折舊費我都不知道他是按照什么算出來的
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
那為啥授課老師的有貸方數(shù)額我跟他數(shù)據(jù)不一樣我沒有貸方數(shù)據(jù)
這是我的t型帳,跟老師不一樣,他也沒有一個個都寫出來只講了全面一兩個科目
從管理費你可以看出來貸方根本沒有余額,而老師卻有不知道哪里來的
你好,這邊老師是答題,具體課程內(nèi)容要聯(lián)系課程客服