你好,費(fèi)用科目借方是發(fā)生額,只有月末結(jié)轉(zhuǎn)才在貸方
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報銷我要怎么做?2、費(fèi)用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
老師好,我在編制手工帳的時候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因為有沖銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81?,F(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個費(fèi)用???本年利潤借方填多少啊?
老師,我是手工賬,有一張憑證是管理費(fèi)用借方是紅字,我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢,t型賬戶我怎么登記呢
10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報表報送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,這個業(yè)務(wù)46里邊,不知道這個分錄是怎么做出來的,本年利潤懂,它是結(jié)轉(zhuǎn)的,下邊的稅金及附加也可以理解,就是那個銷售費(fèi)用不太理解,下面明明有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,為什么這個記賬憑證只有銷售費(fèi)用而沒有管理費(fèi)用,而且這個銷售費(fèi)用里面的車輛使用費(fèi)和折舊費(fèi)我都不知道他是按照什么算出來的
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個稅嗎?
公司購買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會計分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項票未抵扣怎樣做賬,抵扣時又怎樣寫分錄
我接手一家?guī)?,表上實收資本500萬,我查明細(xì)帳,2011年開始建帳的,期初余額就有實收資本500萬,但現(xiàn)查不到證據(jù),這個能算實繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產(chǎn)的每月折舊怎么做賬
生鮮配送企業(yè)損耗率如何計算
請問個體工商戶兼職都是按工資薪金申報的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們怎么收款,是提前跟出票銀行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動到我們公司賬上
保安公司保安服裝記長攤費(fèi)用還是低值易耗品好?
那為啥授課老師的有貸方數(shù)額我跟他數(shù)據(jù)不一樣我沒有貸方數(shù)據(jù)
這是我的t型帳,跟老師不一樣,他也沒有一個個都寫出來只講了全面一兩個科目
從管理費(fèi)你可以看出來貸方根本沒有余額,而老師卻有不知道哪里來的
你好,這邊老師是答題,具體課程內(nèi)容要聯(lián)系課程客服