同學,你好 你之前的分錄怎么做的
老師,上一個會計做計提社??劾U社保其他應(yīng)付款社保按照上個月的工資表社保代扣員工數(shù)來扣,實際當月的社保不是按本月的工資表代扣數(shù)來做賬嗎導致我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么做
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項打給公司,公司還給員工。但是實際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔所有醫(yī)療費用,就是企業(yè)直接給員工報銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費,既然這樣,我有個疑問,要不要交個稅呢?
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項打給公司,公司還給員工。但是實際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔所有醫(yī)療費用,就是企業(yè)直接給員工報銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費,既然這樣,我有個疑問,要不要交個稅呢?
工資表上有顯示扣員工社保費,但實際不是本公司交的社保,這種情況怎么做賬,我之前記其他應(yīng)收款-員工借款,
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
發(fā)放工資的時候,記到其他應(yīng)收-員工借款
同學,你好 這部分社保沒有繳納,也沒有給員工,對吧
是另外一個公司幫繳納的社保,不是本公司名義繳納的。只是個人社保扣除部分在本公司工資表扣除
同學,你好 那公司這部分錢,需要打給另外一個公司才可以
也沒有打給那個公司,就是直接扣員工自己承擔的部分,所以請教一下老師該如何做分錄
同學,你好 個人承擔的這部分,你沒有繳納也沒有支付出去,只能掛在賬上
那掛其他應(yīng)收-員工借款可以嗎
同學,你好 是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!