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甲公司12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、向乙公司銷售產(chǎn)品10件,單價(jià)5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批產(chǎn)品單位成本2800元。2、銷售A材料一批,售價(jià)5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)暫未收到。該批材料成本2800元。3、倉庫發(fā)出A材料12000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品消耗8000元,車間般消耗3000元,行政管理部門消耗1000元。4、分配本月工資38000元,其中生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資8000元,行政管理部門人員工資10000元。5、以銀行存款4000元支付本月廣告費(fèi)。6、計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的借款利息1000元。7、本月銷售甲類應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)交消費(fèi)稅3500元。8、以銀行存款預(yù)付明年第一季度的報(bào)刊雜志費(fèi)1000元9、收到從其他企業(yè)分得的投資利潤(rùn)50000元,款項(xiàng)存入銀行。10、向公益組織捐款20000元。11、收到其他企業(yè)的違約金罰款35000元,存入銀行。12、月末,將全部損益類賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。13、按照本月利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)納所得稅,并進(jìn)行賬務(wù)處理。14、將“所得稅費(fèi)用”賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。

2022-10-28 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 11:28

同學(xué)你好 (1)1日,向乙公司銷售M商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為80元(不含增值稅),每件商品的成本為50元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,銷售M商品符合收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款項(xiàng),存入銀行。 借,應(yīng)收賬款406800 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000 貸,庫存商品250000 借,銀行存款406800 貸,應(yīng)收賬款406800 (2)10日,銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元,全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)算,該批材料的實(shí)際成本為35000元,銷售材料符合收入確認(rèn)條件,同時(shí)為包裝出售的原材料,領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,實(shí)際成本為600元。 借,銀行存款56500 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 借,其他業(yè)務(wù)成本35000 貸,原材料35000 借,銷售費(fèi)用600 貸,周轉(zhuǎn)材料600 (3)20日,乙公司要求退回12月1日所購的M商品200件,經(jīng)過協(xié)商,甲公司統(tǒng)一退貨,于當(dāng)日支付了退貨款,按規(guī)定已向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),25日該批退回的M商品驗(yàn)收入庫。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 貸,銀行存款406800 借,庫存商品250000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000

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同學(xué)你好 (1)1日,向乙公司銷售M商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為80元(不含增值稅),每件商品的成本為50元,由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,銷售M商品符合收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款項(xiàng),存入銀行。 借,應(yīng)收賬款406800 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000 貸,庫存商品250000 借,銀行存款406800 貸,應(yīng)收賬款406800 (2)10日,銷售一批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元,全部款項(xiàng)以銀行匯票結(jié)算,該批材料的實(shí)際成本為35000元,銷售材料符合收入確認(rèn)條件,同時(shí)為包裝出售的原材料,領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,實(shí)際成本為600元。 借,銀行存款56500 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 借,其他業(yè)務(wù)成本35000 貸,原材料35000 借,銷售費(fèi)用600 貸,周轉(zhuǎn)材料600 (3)20日,乙公司要求退回12月1日所購的M商品200件,經(jīng)過協(xié)商,甲公司統(tǒng)一退貨,于當(dāng)日支付了退貨款,按規(guī)定已向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),25日該批退回的M商品驗(yàn)收入庫。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)46800 貸,銀行存款406800 借,庫存商品250000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000
2022-10-28
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
你好,學(xué)員,請(qǐng)問具體哪里不清楚的
2022-05-23
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