你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應(yīng)負擔(dān)的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—消費稅 12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會計分錄要有數(shù)字
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做分錄要有分錄的數(shù)據(jù)
1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶,
1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。求求了做會計分錄要分錄里面的數(shù)字求求了給我數(shù)字
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎