你好,學(xué)員,請(qǐng)問(wèn)具體哪里不清楚的
甲公司2020年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售商品售價(jià)300000元,增值稅率16%,款項(xiàng)未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)該批產(chǎn)品成本120000元。(3)岀售材料售價(jià)20000元,增值稅稅率16%,款項(xiàng)存入銀行。(4)結(jié)轉(zhuǎn)該批材料成本18000元。(5)以銀行存款支付廣告費(fèi)3000元。(6)向貧困地區(qū)捐款50000元。(刀)因?qū)Ψ竭`反合同取得罰款收入6000元,存入銀行。(8)支付銀行借款手續(xù)費(fèi)8000元。(9)本月應(yīng)支付管理人員工資10000元,計(jì)提行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊2000元。(10)將收入類、費(fèi)用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”。要求如下:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及計(jì)算本月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅(稅率25%)和凈利潤(rùn)
工廠201x年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.出售A產(chǎn)品100件,每件單價(jià)1200元,增值稅率16%,售價(jià)120000元,增值稅19200元,款項(xiàng)已收存銀行。2.出售A產(chǎn)品50件給五一工廠,每件單價(jià)1200元,增值稅率16%,售價(jià)60000,增值稅9600元,貨款尚未收到。3.用銀行存款5000元支付產(chǎn)品展覽費(fèi)。4.收回五一工廠前欠貨款存入銀行5.結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品本月的銷售成本(每件單位成本700元)6.計(jì)算應(yīng)交的城建稅9000元。7.轉(zhuǎn)銷確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付賬款20000元。8.用銀行存款支付第三季度銀行短期借款利息3000元,本月應(yīng)承擔(dān)1000元。9.出售甲材料一批,價(jià)款30000元,增值稅率16%,款存銀行,該批材料的采購(gòu)成本為18000元。10.用銀行存款向希望工程捐款10000元。11.發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000元。用銀行存款支付。12.月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶13.計(jì)算應(yīng)交的所得稅10000元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)14.提取法定盈余公積20000元,提取任意盈余公積10000元。15.計(jì)算應(yīng)分配投資者現(xiàn)金利潤(rùn)8000元。16.用銀行存款交納所得稅10000元17.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)
1、從銀行提取現(xiàn)金2000元備用2、收到東華公司投入的資本300000元,存入銀行。3、購(gòu)甲材料一批,價(jià)款200000元,增值稅13%,材料驗(yàn)收入庫(kù),款未付4.銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收到。5.從銀行取得期限為6個(gè)月,年利率為5.8%的借款80000元,所借款項(xiàng)存入銀行。6.本月發(fā)出材料100000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用90000元,銷售部門(mén)領(lǐng)用10000元。7.企業(yè)以現(xiàn)金46000元發(fā)放職工工資。8.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊30000元。其中:車(chē)間計(jì)提折舊20000元,行政管理部門(mén)計(jì)提10000元。9.銀行存款2000元支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)。10.以銀行存款8000元支付廣告費(fèi)。11.以銀行存款25000元繳納本期的所得稅。12.財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈材料一批,價(jià)值2000元,編制審批處理前的會(huì)計(jì)分錄。13.期末,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113000元。14.期末,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000元。15.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)7500元。
甲公司12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、向乙公司銷售產(chǎn)品10件,單價(jià)5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批產(chǎn)品單位成本2800元。2、銷售A材料一批,售價(jià)5000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)暫未收到。該批材料成本2800元。3、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料12000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品消耗8000元,車(chē)間般消耗3000元,行政管理部門(mén)消耗1000元。4、分配本月工資38000元,其中生產(chǎn)工人工資20000元,車(chē)間管理人員工資8000元,行政管理部門(mén)人員工資10000元。5、以銀行存款4000元支付本月廣告費(fèi)。6、計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的借款利息1000元。7、本月銷售甲類應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)交消費(fèi)稅3500元。8、以銀行存款預(yù)付明年第一季度的報(bào)刊雜志費(fèi)1000元9、收到從其他企業(yè)分得的投資利潤(rùn)50000元,款項(xiàng)存入銀行。10、向公益組織捐款20000元。11、收到其他企業(yè)的違約金罰款35000元,存入銀行。12、月末,將全部損益類賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。13、按照本月利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)納所得稅,并進(jìn)行賬務(wù)處理。14、將“所得稅費(fèi)用”賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。
[目的]練習(xí)財(cái)務(wù)成果的核算[資料]永興公司20××年10月份,發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售A產(chǎn)品10臺(tái),售價(jià)94000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)存入銀行。(2)銷售B產(chǎn)品8臺(tái),售價(jià)85000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)存入銀行。(3)月用銀行存款支付銷售費(fèi)用7880元。(4)計(jì)提本月銀行借款利息1250元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本A產(chǎn)品成本67760元,B產(chǎn)品成本35704元。(6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價(jià)8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購(gòu)成本為5450元。(7)毀損設(shè)備一臺(tái),原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準(zhǔn)作營(yíng)業(yè)外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費(fèi)6500元。(9)計(jì)算應(yīng)交所得稅5554.8元。(10)月末將各個(gè)收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。(12)按規(guī)定分配給股東利潤(rùn)8000元。[要求]根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤(rùn)“利潤(rùn)分配”賬戶。做分錄
老師想問(wèn)一下,以前的增值稅申報(bào)表有誤,少報(bào)了收入,現(xiàn)在更正的話,會(huì)多交稅并且會(huì)有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
問(wèn)一下什么是零申報(bào)稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報(bào),企業(yè)所得稅按季申報(bào),是不是每個(gè)月都要零申報(bào)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬(wàn),但是匯算需要補(bǔ)稅600元,請(qǐng)問(wèn)還需要補(bǔ)稅嗎?
民辦非營(yíng)利學(xué)校,年度少記收入50萬(wàn),填報(bào)年度企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候需要在哪幾個(gè)表里面調(diào)增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開(kāi)的關(guān)聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個(gè)反向開(kāi)票是什么政策
老師您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個(gè)的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當(dāng)中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),以后也回不來(lái)了,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=300000-120000%2B20000-18000-3000-8000-10000-2000=159000 利潤(rùn)總額=159000-50000%2B6000=115000 所得稅=115000*25%=28750 凈利潤(rùn)=115000-28750=86250