你好;? 你是什么準則的; 你無票收入收款了嗎; 好判斷怎么處理? ?
老師,稅務稽查查補收入,補交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時,如何補記稅務稽查出的收入
老師,我這個月有補報21年收入20萬,19年收入60萬,已經(jīng)去稅務局補交增值稅所得稅等所有稅,那這筆賬該怎么入賬
老師,我自查補正交稅,補的21年的無票收入,交了增值稅和所得稅怎么入賬
稅局緝查,要我們自查,我們要補報無票收入,那我賬上要怎么做分錄,要借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入么?那還要補增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,你好,我現(xiàn)在補交21年的無票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個收入?21年無票收入怎么入賬,會計分錄怎么做,補交的稅款分錄怎么做?
公司之間的股權轉讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
現(xiàn)金收了
小企業(yè)會計準則
你好; 借庫存現(xiàn)金 貸 利潤分配 -未分配利潤;應交稅費-應交增值稅; 借 :應交稅費-應交增值稅;? ? 應交 企業(yè)所得稅? 貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?
不用以前年度損益調整嗎
?你好; 你沒有這個科目; 你是小企業(yè)準則? ?
哦,要是有那個科目就把未分配利潤換成調整嗎
?你好; 是就是? 按我說的科目做即可? ?