你好需要計(jì)算做好了給你
老師這個題目如何解答,請?jiān)敿?xì)過程
詳細(xì)的解題過程該如何計(jì)算呢
這四個題目應(yīng)當(dāng)如何做,要詳細(xì)過程謝謝
老師,這兩個題應(yīng)如何計(jì)算要詳細(xì)過程
這些多選和一個計(jì)算題應(yīng)如何做,計(jì)算要詳細(xì)過程謝謝
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請教一下,中級實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
1會計(jì)利潤的計(jì)算是 4000-2600-770-480-60-40+80-50=80
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增650-600=50
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額25*60%=15 4000*0.005=20納稅調(diào)增25-15=10
公益性捐贈扣除80*0.12=9.6 納稅調(diào)增30-9.6=20.4 稅收滯納金納稅調(diào)增6
工會經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4納稅調(diào)增5-4=1 福利費(fèi)扣除200*0.14=28納稅調(diào)增31-28=3 教育費(fèi)扣除200*8%=16納稅調(diào)增18-16=2
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 80+50+10+6+20.4+1+3+2=172.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅172.4*0.25=43.1
2.會計(jì)利潤的計(jì)算是 5600-4000+800-694+40-300-760-200+100-250=336
國債利息免稅,納稅調(diào)減40
新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減60*75%=45
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 6400*0.005=32納稅調(diào)增70-32=38
公益性捐贈扣除336*0.12=40.32全部扣除
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 336-40-45+38=289 應(yīng)交企業(yè)所得稅289*0.25=72.25
老師,這個怎么做
老師,這個怎么做
新問題請從新提問的
這兩個題是一塊的算一題
你第一次提問的問題我已經(jīng)回復(fù)了
這個和上面兩題是一塊的,都是實(shí)務(wù)我沒一塊發(fā)
那個圖不清楚,這個清楚
這種新問題需要從新提問的