您好,是的,是這個意思的
老師,所得稅季度預(yù)繳里面的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除如果是一般企業(yè)享受百分之75加計(jì)扣除,是填前三個季度的數(shù)還是怎么填?。?/p>
請問老師,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除的數(shù)字是根據(jù)研發(fā)費(fèi)用*75%計(jì)算,填在企業(yè)所得稅預(yù)繳7.1 欄次吧?
請問老師,我10月申報第三季度企業(yè)所得稅的時候填過一次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費(fèi)用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發(fā)費(fèi)用的75%數(shù)據(jù)了?
老師,我們是小微企業(yè)但不是制造業(yè),第一次填企業(yè)所得稅匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里扣除比例計(jì)算方法是選75%的按實(shí)際發(fā)生金額算嗎
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)需要填2022年的科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),請問老師去年科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是100%嗎
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師這個是所有企業(yè)都提高到100%了嗎加計(jì)扣除,還是必須科技型企業(yè)?
必須是科技型企業(yè)和制造業(yè)