如果是在是在第三季度提前享受的話就是填寫1-9研發(fā)合計數(shù)
老師,所得稅季度預(yù)繳里面的研發(fā)費用加計扣除如果是一般企業(yè)享受百分之75加計扣除,是填前三個季度的數(shù)還是怎么填???
老師您好,企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報表這欄的研發(fā)費用加計扣除是填第三季度的研發(fā)費金額還是累計一季度到三季度的總金額
請問老師,我10月申報第三季度企業(yè)所得稅的時候填過一次研發(fā)費用加計扣除數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發(fā)費用的75%數(shù)據(jù)了?
研發(fā)費用加計扣除:2022年獲得科技型中小企業(yè)編號;2023年5月31日之后,申報的科技型中小企業(yè),目前未取到科小編碼,這種是不是不能享受研發(fā)費用加計扣除,還是前三季度享受100%,第四季度75%
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?