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老師我想問下,我9月暫估主營業(yè)務(wù)成本,10月有費用發(fā)票入賬,我是沖回暫估費用發(fā)票金額,這個費用發(fā)票入賬是借管理費用?不是主營業(yè)務(wù)成本,這個是不是有問題?

2022-10-27 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-27 16:16

原來咱姑用哪個科目?現(xiàn)在紅沖就是用哪個科目?

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快賬用戶5502 追問 2022-10-27 16:18

是暫估用主營業(yè)務(wù)成本,沖回也是用主營業(yè)務(wù)成本,后面費用發(fā)票入賬就是管理費用不是主營業(yè)務(wù)成本啊

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快賬用戶5502 追問 2022-10-27 16:20

就這個暫估有主營業(yè)務(wù)成本沖回了32000還剩20000我有費用發(fā)票一張,這個是怎么入賬來沖剩下的20000萬?

就這個暫估有主營業(yè)務(wù)成本沖回了32000還剩20000我有費用發(fā)票一張,這個是怎么入賬來沖剩下的20000萬?
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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:20

如果你暫估分錄的科目用錯了,那你就調(diào)整為正確的。就行。

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原來咱姑用哪個科目?現(xiàn)在紅沖就是用哪個科目?
2022-10-27
同學(xué)你好,你上月暫估的成本就是對應(yīng)的這筆咨詢費嗎
2024-03-02
你好。這個按照您實際,比如您原來做錯了,也可以。
2022-10-27
你好,你是說9萬多這個發(fā)票嗎
2021-09-03
你好!你匯算清繳沒有調(diào)嗎
2022-07-07
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