你好;? ?你們轉(zhuǎn)讓只是轉(zhuǎn)讓股權(quán)出去 嗎;? ?這個(gè)公司主體還在嗎? ?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話(huà),會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話(huà),那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話(huà),是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話(huà),有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,然后稅務(wù)局那邊還有一筆稅要退,增值稅也延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_(kāi)票沒(méi)有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,然后稅務(wù)局那邊還有一筆稅要退,增值稅也延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_(kāi)票沒(méi)有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,增值稅延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_(kāi)票沒(méi)有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤(rùn)總額3361.94元,本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-160099.9元虧損,請(qǐng)問(wèn)3季度計(jì)提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么??
目前10月份,抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個(gè)體戶(hù)的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣(mài)油漆,這個(gè)月只開(kāi)了維修費(fèi),那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶(hù)延遲清算款是什么錢(qián)?
您好~咨詢(xún)下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說(shuō)明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板,主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司,收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
對(duì)的,只是轉(zhuǎn)讓股權(quán)
?你好; 那主體在的話(huà);只是做股權(quán)轉(zhuǎn)讓分錄即可;? ? ?那公司還在; 后期退稅即可 ;沒(méi)有認(rèn)證以后還可以認(rèn)證的??
現(xiàn)在對(duì)方讓我們把要交的稅交了,把所得稅要退的退了,現(xiàn)在怎么處理呢
?你好1;? 那你就申請(qǐng) 電子稅務(wù)局退稅即可;? 繳納 的稅費(fèi); 之前? 申報(bào)過(guò)沒(méi)有? ?
申報(bào)什么
申請(qǐng)退稅容易查賬嗎
那延緩的增值稅呢,本來(lái)是不用交的,因?yàn)殚_(kāi)票開(kāi)多了才產(chǎn)生了
?你好1;? 會(huì)可能查賬的; 比如你的? 金額 退稅的大的情況下 ; 2.? ?延緩的? 你去稅務(wù)局大廳申請(qǐng) 繳納? ; 如果延緩了? 一般會(huì)讓你申請(qǐng)退稅的;? ?享受延緩政策的? ?
增值稅現(xiàn)在是延緩繳納了,要退的是今年匯算清繳的所得稅
你好1;? ? ? 企業(yè)所得稅退稅 是真實(shí) 實(shí)際多繳納的 ;那么就不影響的; 正常申請(qǐng)退稅即可;? ??
這個(gè)退稅不會(huì)查吧
那增值稅呢,現(xiàn)在延緩了有什么辦法可以讓對(duì)方去繳納嗎?因?yàn)檫@個(gè)延緩繳納到明年了
? ?退稅真實(shí)的退稅; 不會(huì)的 (除非你退稅金額很大或者是稅務(wù)局有監(jiān)控到異常 才可能查賬的? )
好像是有6000多吧
? 那就不大的金額;? 可以申請(qǐng)的??
好噠,那增值稅怎么處理呢
怎么跟對(duì)方商量比較好呢,本來(lái)公司就是虧損的,因?yàn)殚_(kāi)票問(wèn)題導(dǎo)致有增值稅
老師,我剛看了下,去年的企業(yè)所得稅還沒(méi)有繳納呢
?你好1;? ? ? ? 那你就要弄清楚;到底這個(gè)退稅 給你 還是給 對(duì)方;? ?退回來(lái)誰(shuí)要 ; 因?yàn)楸旧砭褪寝D(zhuǎn)讓了股權(quán)?
老師去年的所得稅延緩繳納了,然后收到稅務(wù)局短信說(shuō)有延緩繳納的要先抵稅后申請(qǐng)退稅,這個(gè)是什么意思呢,是現(xiàn)在把去年的稅交了然后在申請(qǐng)退稅嗎
?你好;? 1.? ? ?意思是? 把你欠繳的稅費(fèi)抵減了。 在把多的部分退稅給你? ?
你好1; 那你就要弄清楚;到底這個(gè)退稅 給你 還是給 對(duì)方; 退回來(lái)誰(shuí)要 ; 因?yàn)楸旧砭褪寝D(zhuǎn)讓了股權(quán) 對(duì)方的意思是讓我們先把該交的稅交完該退的稅退完
在哪里操作抵減稅費(fèi)呀
?你好1.? ? ?那你就先抵減 欠繳的稅費(fèi); 在? ?剩下的部分申請(qǐng)退稅??