你好該繳納的就繳納,進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,然后稅務(wù)局那邊還有一筆稅要退,增值稅也延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_票沒有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,然后稅務(wù)局那邊還有一筆稅要退,增值稅也延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_票沒有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,增值稅延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_票沒有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購(gòu)的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
全部認(rèn)證了就會(huì)有留底了呢老師
老師去年的所得稅延緩繳納了,然后收到稅務(wù)局短信說有延緩繳納的要先抵稅后申請(qǐng)退稅,這個(gè)是什么意思呢,是現(xiàn)在把去年的稅交了然后在申請(qǐng)退稅嗎
你們不是還有增值稅要繳納嘛可以抵扣,說不定可以退
那我們需要先繳納然后在申請(qǐng)退稅呢
老師企業(yè)所得稅的退稅申請(qǐng)?jiān)谀膫€(gè)地方呀
是的額,所得稅退稅這個(gè)一般是去柜臺(tái),因?yàn)榈貐^(qū)存在差異,稅局操作也不一樣呢,可以12366確認(rèn)下
老師,這里填寫什么
選擇第一個(gè)就可以的哦
老師,這個(gè)是什么意思呢
退稅申請(qǐng)理由寫什么呢
你這是有欠稅哦的呢
對(duì)的老師,去年的所得稅延緩了還沒有繳納
那肯定的i先交稅款
不能抵欠交的稅然后再退嗎
退稅原因?qū)懯裁茨?
不能的,必須先繳納據(jù)實(shí)填寫原因
這樣子呀,那會(huì)不會(huì)被查賬呀
這個(gè)不好說,具體要看稅局
一般匯算清繳的會(huì)查不
一般的不會(huì)的查的哦
那增值稅呢,怎么處理比較好,先繳納然后再退嗎
老師,這個(gè)提前繳納稅款的原因?qū)懯裁幢容^好呀
老師還在嘛
你們要注銷就寫注銷的原因。