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老師,賬務(wù)處理上,當(dāng)月開出去的發(fā)票,當(dāng)月款項收到,還需要通過應(yīng)收賬款科目過渡嗎?這樣過渡是怎么考慮的呢

2022-10-27 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-27 14:00

如果你們以后想查什么時間支付給對方,如果查明細(xì)賬的話,最好是通過應(yīng)收賬款,如果不想查的話,不用。

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:00

什么時間收到對方的,剛才打錯了。

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如果你們以后想查什么時間支付給對方,如果查明細(xì)賬的話,最好是通過應(yīng)收賬款,如果不想查的話,不用。
2022-10-27
你好,是通過? 應(yīng)收賬款? 掛一下的
2024-07-25
你好,個人建議是先計入應(yīng)收賬款,然后做收款分錄 (看個人處理方式,沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的 )
2024-07-25
這個是沖減收入的
2020-09-10
你好 如 如果確定收不回來的 應(yīng)該把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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