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第一年收入1萬,借應(yīng)收1萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.8,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.2,申報(bào)表上繳了0.22,實(shí)際也應(yīng)該是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.78,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.22,跨年后,繳納增值稅0.22,之后怎么調(diào)整分錄

2024-03-14 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 15:51

您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 15:52

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:53

一般納稅人是納稅資格 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是單位會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候選擇的?

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 15:54

目前看不到了

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 15:54

我第二年怎么反沖這個(gè)少計(jì)提的增值稅呢

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:57

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.22

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 15:57

我怎么把多記入收入的增值稅在第二年調(diào)整回來呢

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:58

請(qǐng)問增值稅差額是0.02對(duì)嗎

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:00

是的,賬面比申報(bào)表少,申報(bào)表=開票,并且跨年了

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:01

應(yīng)收1、主營(yíng)0.78,銷項(xiàng)0.22,這個(gè)是正確的,現(xiàn)在錯(cuò)誤的做成應(yīng)收1、主營(yíng)0.8、銷項(xiàng)0.2,結(jié)賬跨年了

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:02

第一年申報(bào)表未交增值稅:0.22,第二年第一個(gè)月繳了上期未交的0.22

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:03

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.02 這樣寫分錄就好了哈

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:04

借:應(yīng)交增值稅0.22,貸:銀行0.22,做完這筆之后,應(yīng)交稅費(fèi)在借方0.02了

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:04

這0.02怎么沖減呢

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:04

分錄我前面寫過了啊 您沒有收到嗎

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:05

我已經(jīng)結(jié)賬跨年了

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:07

需要走以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶9800 追問 2024-03-14 16:09

剛剛刷新出來了,我想說的是我已經(jīng)結(jié)賬跨年了,還是沖減收入嗎,不用走以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:11

金額不大 不用走以前年度損益調(diào)整哈 或者您單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?

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您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-03-14
?你好;? ? 你科目不對(duì)哦? ; 兩個(gè)偶讀不對(duì); 你是什么準(zhǔn)則的? ??
2022-07-13
同學(xué)你好,因?yàn)槭侨ツ甑氖杖?,不能直接通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000, 然后補(bǔ)記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 還需要對(duì)19年所得稅匯算進(jìn)行更正申報(bào)
2020-08-25
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級(jí)科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目金額都是對(duì)的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯(cuò)誤了嘛? ?
2021-08-26
您好,1紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確金額重新做賬
2022-04-25
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