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月末應(yīng)交稅費增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫

2023-11-28 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-28 16:17

您好 上個月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000

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快賬用戶8028 追問 2023-11-28 16:18

因為已經(jīng)結(jié)賬了上月 我能不能在這個月補寫

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齊紅老師 解答 2023-11-28 16:24

能在這個月補寫的哈

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快賬用戶8028 追問 2023-11-28 16:25

寫好了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-28 16:25

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶8028 追問 2023-11-28 16:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-28 16:26

不用謝哈??歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 上個月月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 本月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9000 貸:銀行存款 9000
2023-11-28
同學(xué)你好,分錄是對的;
2020-11-03
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
增值稅不需要交 申報銷售額-91000加25000 你的那個成本是不是需要紅沖
2020-09-15
你好當(dāng)月的可以的
2023-07-18
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