同學, 你好,安裝費可以按9%來開具發(fā)票。
請問一份合同里面銷售貨物10萬,同時收取了安裝費2萬,合計12萬,客戶要求開13%發(fā)票,那么安裝費2萬怎么開。
我公司是商貿(mào)型小規(guī)模納稅人 發(fā)票現(xiàn)在開具1%的,現(xiàn)有一項業(yè)務是有供貨和安裝的,合同簽具時貨物價格和安裝價格是分開的,那我開發(fā)票的話能分開嗎,貨物開貨物的,安裝的開安裝費,稅率都是1%
如果銷售貨物和安裝混合銷售,公司未單獨核算安裝服務。發(fā)票開具是不是可以都開成貨物,比如貨物200,安裝10元(合同沒有單獨列明安裝的金額),可不可以開成貨物210,稅率13。
老師,銷售貨物的同時,貨物和安裝費是分開開票還是合在一起開票?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計虧損嗎?
你好老師請看看這個是9月的應交稅費明細,6%的技術相關的進項很零星,3317.97就是相關的水、電、差旅費等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進項抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應付款被誤操作了,其他應付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
企業(yè)修車,印花稅報哪一項
請問這道題他在算遞延所得稅資產(chǎn)的時候,為什么只算了第二項和第三項產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn),第一項的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不需要加減嗎?
老師,制造業(yè)原材料出庫和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品都是按照加權(quán)平均算的單價嗎
老師,你好,請問我們公司收其他公司的加工費,是按機子數(shù)量來收的,然后他們進來放自己,請問這個其他業(yè)務收入加工費的成本是什么
老師,我們工廠入駐了幾家公司,每家公司都安了電表,但是戶頭就只有我們一個,開票也是開給我們公司,請問其他公司的電費應該怎么處理
我公司支付個人勞務費,個人在稅務局代開了完稅證明,繳納增值稅和城建稅。然后個人提供了一張完稅證明。但不是發(fā)票,是否在該個人完稅后可以要求稅務局開具購買方為我公司名稱的勞務費發(fā)票?
我想問下B和C母子公司關系,A是另外一家公司,問下有一筆律師費用實際是A打給子公司C的,但打給了母公司B,再由B打給了C,那么母公司怎么做賬?