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老師:商貿(mào)企業(yè)即有外銷也有內(nèi)銷 ,每月做免稅申報 如果每筆出口貨物無法對應(yīng)到國內(nèi)采購貨物(即進項發(fā)票),申報增值稅時按什么例做進項稅額轉(zhuǎn)出?

2022-10-26 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 18:04

同學(xué)你好,申報增值稅時按內(nèi)銷和外銷收入比例做進項稅額轉(zhuǎn)出。

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同學(xué)你好,申報增值稅時按內(nèi)銷和外銷收入比例做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-10-26
同學(xué)你好 選擇退稅不抵扣認證就可以了 直接轉(zhuǎn)出
2020-09-09
好,沒有進項的情況下,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
2024-05-08
可以的,視同內(nèi)銷這部分的相關(guān)進項是可以抵消的
2022-10-25
您好,是不能退了,按照國內(nèi)的來
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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