您好,是不能退了,按照國(guó)內(nèi)的來(lái)
老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,因?yàn)樨浽吹夭灰恢?,現(xiàn)在不申請(qǐng)退稅了,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人貿(mào)易公司,申請(qǐng)出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開(kāi)銷項(xiàng)票給外國(guó)公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)想申請(qǐng)退稅,該怎么去操作,非常感謝!
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國(guó)外訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),出口的貨物不用開(kāi)票,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的專票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷售額,如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)?
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報(bào)關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請(qǐng)退稅的,是不是可以在6月更正申報(bào)增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
開(kāi)票開(kāi)的出口發(fā)票,免稅,按國(guó)內(nèi)增值稅申報(bào),能申報(bào)上去嗎?
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要按國(guó)內(nèi)認(rèn)證方式認(rèn)證嗎?
您好,不認(rèn)證的這個(gè),不認(rèn)證
增值稅申報(bào)表主上,只有第一行開(kāi)票收入有數(shù),銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都為0能申報(bào)上去嗎
可以,這個(gè)是可以的
另外請(qǐng)問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟報(bào)關(guān)單有什么地方必須一致,否則影響退稅?
金額,規(guī)格型號(hào),品牌,號(hào)碼
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和報(bào)關(guān)單需要一致?報(bào)關(guān)單上金額是賣國(guó)外的價(jià)格吧?可以賣出價(jià)格高吧?
可以,這個(gè)是可以的哈