你好增值稅是115*13%這樣計算的
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
萬優(yōu)萬優(yōu)公司為增值萬優(yōu)公司為增值稅一般納稅人是用稅萬優(yōu)公司為增值稅一般納稅人是用稅率為百分之十三原材料收發(fā)按計劃成本計價核算材料單位計劃成本一百元月初原材料材料萬優(yōu)公司為增值稅一般納稅人,是用稅率為13%,原材料收發(fā)按計劃成本計價核算材料,單位計劃成本100元,月初原材料材料科目萬優(yōu)公司為增值稅一般納稅人,是用稅率為13%,原材料收發(fā)按計劃成本計價核算材料,單位計劃成本100元,月初原材料材料科目余額為十萬萬優(yōu)公司為增值稅一般納稅人是用稅率為13%原材料收發(fā)按計劃成本計價核算材料單位計劃成本100元月初原材料材料科目余額為10萬元材料成本差異具有材料余額貸方100元材料采購金額材料科目余額為對啊兩萬元本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務五月收到上月購物機材料并入庫五月收到上月購物機材料并入庫數(shù)量為二百一十千克第5月收到上月購物機材料并入庫數(shù)量為210kg,第二題13頁基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用材料100kg,第三題15日向銀行申請,銀行會需要15萬元款項已劃撥,暫不考慮銀行手續(xù)費問題。第四題,16日上述銀行匯票購入材料1300。先買價十二五萬三千五百元增值稅稅額一萬六千零五十五元5月收到上月二十三日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用具有材料一千千克車間管理部二十三日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用具有材料一千千克車間管理部門領(lǐng)用一百千克第六題二十八日材料五百千克四萬八千五百元增值稅稅額六千三百零五元運費23日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用機油材料1000kg,車間管理部門領(lǐng)用100kg,第六題28日材料500kg,48500元,增值稅稅額6305元,運費1000元含稅款項尚未支23日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用機油材料1000kg,車間管理部門領(lǐng)用100kg,第六題28日材料500kg,48500元,增值稅稅額6305元,運費1000元含稅款項尚未支付,材料23日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用機油材料1000kg,車間管理部門領(lǐng)用100kg,第六題28日材料500kg,48500元,增值稅稅額6305元,運費1000元含稅款項尚未支付,材料尚未到達。要求一根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資23日第五題基本車間生產(chǎn)領(lǐng)用機油材料1000kg,車間管理部門領(lǐng)用100kg,第六題28日材料500kg,48500元,增值稅稅額6305元,運費1000元含稅款項尚未支付,材料尚未到
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進項有多也要按千分之三交,這個正常不。
老師你好,請問比如進口白糖100元,百分之十五關(guān)稅,就是115元,增值稅是按,100元算,還是按照115計算,增值稅百分之十三, 合計是128元嗎
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預繳了增值稅,但是結(jié)算時多了幾百塊錢,所以開票金額比預繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預繳稅嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎