你好。多給出來的,如果是收入也要預(yù)交稅款的。
老師,您好,我想問下我司開了100多萬的發(fā)票,是異地工程,已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款,現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開了,換成百萬元版本的開給甲方,但是開的發(fā)票含稅總金額沒變,這種情況,已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理?
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計(jì)算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)按照合同金額已全部預(yù)繳,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)完工但發(fā)票還沒開完,我們財(cái)務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時(shí)再重新開報(bào)驗(yàn)單我想請(qǐng)教: 1,再開時(shí)還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)時(shí)是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項(xiàng)目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)時(shí)是按照原合同金額填報(bào)還是按照扣減后的金額填報(bào)? 謝謝
老師,開9個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi),預(yù)繳稅時(shí)是按照合同金額預(yù)繳的,但是實(shí)際結(jié)算金額比合同金額多出一點(diǎn),多出的部分還需要再次預(yù)繳稅嗎?
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預(yù)繳了增值稅,但是結(jié)算時(shí)多了幾百塊錢,所以開票金額比預(yù)繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預(yù)繳稅嗎?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
那還需要再開外經(jīng)證、異地預(yù)繳稅嗎?還是我在本地申報(bào)繳稅也是可以的?
好外地的項(xiàng)目需要去項(xiàng)目所在地去預(yù)繳稅款。需要有外經(jīng)證的。