同學(xué)你好 你是要做內(nèi)賬的分錄嗎 直接不管稅 直接做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說(shuō)交稅控制在開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開(kāi)1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開(kāi)票的千分之三來(lái)交稅
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問(wèn)一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個(gè)要怎么做成本啊。怎么寫(xiě)分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項(xiàng)有多也要按千分之三交,這個(gè)正常不。
想請(qǐng)教一下,我有一筆銷售業(yè)務(wù),中間人介紹的,我買入這個(gè)材料的時(shí)候價(jià)格為0.42元(含稅13%),但是這個(gè)是別人介紹的買賣,賣出去賣的1元(含稅13%)。在這買賣中還有個(gè)價(jià)格是中間人給我實(shí)際的賣價(jià),1元跟這個(gè)實(shí)際賣價(jià)的差額是要給中間人的。這部分差額有13%的稅是我交了,所以跟中間人之間的價(jià)格要怎么算,我們企業(yè)才能不虧呢??
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
對(duì)的,做內(nèi)賬 一般是 借庫(kù)存商品4000元 貸應(yīng)付賬款4000元 銷售出就 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4100元 應(yīng)收賬款4100元 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000元 貸庫(kù)存商品4000元 這樣的話。還有13%的增值稅,我們是一般納稅人那個(gè)增值稅怎么計(jì)算 應(yīng)收賬款4100元
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)算增值稅
但是我后面要算成本的時(shí)候,交的那個(gè)稅到時(shí)候怎么攤嘞
同學(xué)你好 內(nèi)賬計(jì)入費(fèi)用就可以