你好 用復(fù)印就可以的呢?
#提問(wèn)# 老師,我們公司給客戶開(kāi)出的專票兩張,由于客戶不能用我們公司就作廢了,但是在運(yùn)輸過(guò)程中工作人員把第二聯(lián)和第三聯(lián)弄遺失了,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)專用發(fā)票給我們稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,退回去的過(guò)程中發(fā)票給弄丟了抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),這種情況要怎么處理啊,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買空調(diào),開(kāi)具專用發(fā)票,但是發(fā)票抵扣聯(lián)和認(rèn)證聯(lián)丟了,但是我公司已經(jīng)認(rèn)證了,怎么處理呢?
老師,7月份公司升成一般納稅人了。但是6月份開(kāi)出去的一份專票3個(gè)點(diǎn)的,業(yè)務(wù)員還沒(méi)寄走就丟了。請(qǐng)問(wèn)這種跨月又跨身份的專票發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都丟了,怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)員把工程商開(kāi)的專票兩聯(lián)都弄丟了,怎么處理
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過(guò)我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來(lái)之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來(lái)這個(gè)科目過(guò)渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來(lái)這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過(guò)渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來(lái)之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說(shuō)的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無(wú)法平賬
我這是行政單位自己成立的工會(huì),上年銀行有存款,然后今年剛建賬,工會(huì)系統(tǒng)里期初數(shù)要設(shè)置借,貸,請(qǐng)問(wèn)我要怎么設(shè)置
老師,請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)長(zhǎng)期未建賬,現(xiàn)在來(lái)建賬,我們有工會(huì)系統(tǒng)可以做賬,就是期初數(shù)要怎么設(shè)置
老師你好!個(gè)人租門面,租到企業(yè),個(gè)人需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要交什么稅費(fèi),這個(gè)門面是老板租到企業(yè),兩邊都需要交什么稅費(fèi),老師指導(dǎo)一下
老師好,我平時(shí)印花稅都是按銷售收入申報(bào)的,不知我們公司從銀行網(wǎng)上貸款200萬(wàn),這還要交借款合同的印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人商業(yè)用房,電費(fèi)是房東個(gè)人名字,這個(gè)電費(fèi)可以入賬稅前扣除嗎?
老師,生產(chǎn)制造企業(yè),原材料到廠里后裝卸費(fèi)計(jì)入什么科目
我準(zhǔn)備開(kāi)一家壽司店,月銷售額預(yù)計(jì)10萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)是注冊(cè)個(gè)體工商戶較好還是有限責(zé)任公司較好
找供應(yīng)商要兩份 記賬聯(lián)復(fù)印件,一張當(dāng)發(fā)票聯(lián),一張當(dāng)?shù)挚勐?lián) ,復(fù)印件上都蓋發(fā)票專用章
是的,這樣處理就可以了,正確。