你好,你當(dāng)?shù)赜袥](méi)有延期交稅的政策?你看一下你的勾選平臺(tái)所屬期是幾月份。
我們是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月勾選發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,勾選不了,如果退回重來(lái),開(kāi)票日期在8月,怎么才能認(rèn)證到7月,不然我們要多交稅
請(qǐng)問(wèn),我今天本來(lái)想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行所屬期為9月的發(fā)票進(jìn)行抵扣勾選,但是沒(méi)留意到今天14號(hào),系統(tǒng)所屬期還是8月的,點(diǎn)完抵扣勾選統(tǒng)計(jì),確認(rèn)完發(fā)現(xiàn)所屬期是8月。本來(lái)想撤銷,但是忘記不小心點(diǎn)了什么選項(xiàng),當(dāng)前所屬期直接變成9月了,沒(méi)辦法撤銷操作的那筆抵扣勾選確認(rèn)了,這種情況要怎么辦呀?
公司是一般納稅人,9月有一筆進(jìn)項(xiàng)票,10月11號(hào)勾選認(rèn)證通不過(guò)時(shí)才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,提示發(fā)票錯(cuò)誤,根本就不顯示這張發(fā)票,9月公司只有這一筆進(jìn)項(xiàng)票,合計(jì)稅額是13萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么辦法能補(bǔ)救嗎?還是說(shuō)必須得把這筆稅金交了?
老師您好!我手里有一張進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票是9月份開(kāi)的,進(jìn)去系統(tǒng)沒(méi)辦法勾選。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理?
老師你好,10月底收到一張專用發(fā)票,并當(dāng)時(shí)勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開(kāi)戶行及賬號(hào)信息不全,需要退回去重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)紅字信息發(fā)票?以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期