你好,對方沒有給你開紅字發(fā)票吧?
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師你好 我們有兩張增值稅發(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進行了退稅勾選和確認勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師你好,10月底收到一張專用發(fā)票,并當時勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號信息不全,需要退回去重開,請問怎么開紅字信息發(fā)票?以及已經勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產10萬,固定資產清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
是的,暫時還沒開。
現(xiàn)在把你的紅字信息表撤銷了。問一下稅務局那邊能給你把退稅勾選選擇抵扣勾選吧。
老師你好,我這邊也還沒開紅字信息表。
那你問一下你稅務局那邊現(xiàn)在還能給你修改吧。
是讓稅務局將退稅勾選改成抵扣勾選是嗎? 然后改好后,我這邊再開紅字信息表給銷售方,對方根據(jù)紅字信息表再開一個正確的發(fā)票給我們是這樣的一個流程嗎?
對的是的,你這個發(fā)票就需要抵扣做到35欄里面,因為你開了紅字信息表之后,他會要求你們進項轉出。
稅務局那邊已經撤回了,但是我在發(fā)票勾選平臺還看不到剛那張發(fā)票數(shù)據(jù),請問我接下來該怎么操作?
你好,你現(xiàn)在讓銷售方給你申請紅字信息表就是了。
你單位不需要申請了,你也不需要認證。
紅字信息表是銷售方開是嗎?然后再開一張正確發(fā)票給我們是嗎?我們現(xiàn)在不需要操作任何了是嗎老師?
是的是的,是這么做的。