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公司是一般納稅人,9月有一筆進項票,10月11號勾選認證通不過時才發(fā)現(xiàn)對方把稅號開錯了,提示發(fā)票錯誤,根本就不顯示這張發(fā)票,9月公司只有這一筆進項票,合計稅額是13萬,請問現(xiàn)在有什么辦法能補救嗎?還是說必須得把這筆稅金交了?

2020-10-12 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 13:33

你好 沒有的 稅號有錯誤的不可以 主要是跨月了

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快賬用戶8973 追問 2020-10-12 13:42

有沒有什么辦法能補救呢?這是公司成立以來最大的單子了,公司拿不出來這么多錢

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:52

申請延期繳納 這個月開出來勾選抵扣

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你好 沒有的 稅號有錯誤的不可以 主要是跨月了
2020-10-12
你好,這個沒辦法,你也可以去申請延期繳納,但是稅局未必會同意
2021-08-09
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-03-05
同學你好 1.借庫存/應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待認證或者待抵扣 2.對的 3.要計入進項
2021-12-01
企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)稅率是5%的
2023-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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