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老師 請(qǐng)問(wèn)我們和甲方簽訂的專業(yè)分包合同金額100 跨區(qū)經(jīng)營(yíng)了 需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅。我們把其中部分勞務(wù)分包給了丙方20。請(qǐng)問(wèn)我們預(yù)繳稅金的銷售額應(yīng)該是多少

2022-10-25 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 22:56

您好 預(yù)繳稅金的金額應(yīng)該100-20

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快賬用戶3777 追問(wèn) 2022-10-25 22:57

都要扣除分包的勞務(wù)嗎 不管丙方開(kāi)具的是專票還是普票

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齊紅老師 解答 2022-10-25 22:57

都要扣除分包的勞務(wù)?不管丙方開(kāi)具的是專票還是普票? 對(duì)的

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快賬用戶3777 追問(wèn) 2022-10-25 22:58

銷售金額是含稅還是不含稅呢

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齊紅老師 解答 2022-10-25 23:02

預(yù)繳申報(bào)表的銷售金額是含稅的? ?計(jì)算預(yù)繳增值稅的時(shí)候要換算為不含稅金額

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快賬用戶3777 追問(wèn) 2022-10-25 23:04

那我們?cè)跍p去 勞務(wù)分包的金額就是丙方開(kāi)給我們發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 07:20

預(yù)繳增值稅=(開(kāi)票金額-分包發(fā)票金額)/(1+增值稅稅率)*預(yù)征率

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您好 預(yù)繳稅金的金額應(yīng)該100-20
2022-10-25
同學(xué)你好 這個(gè)需要扣除
2022-07-01
你好銷售金額填寫(xiě)100萬(wàn)。
2022-07-18
你們填50萬(wàn)就是了呀
2022-07-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021-03-29
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