你好。是的,加計(jì)扣除是不是只用納稅申報(bào)時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣除。其減免的企業(yè)所得稅直接反映在計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄中了,不用單獨(dú)處理的。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒(méi)批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,那加計(jì)扣除是不是只用納稅申報(bào)時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣除即可,不用做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)所得稅季報(bào)高新企業(yè)加計(jì)扣除,企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研究費(fèi)用不可以扣除嗎?
老師,我司還沒(méi)申請(qǐng)成為高新企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除是選企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除)還是企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除)嗎
高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,但是納稅申報(bào)時(shí)能不能不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢