同學(xué)你好 這個(gè)可以的
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒(méi)批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)填了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳還用填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是在匯算清繳算加計(jì),比方我現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)需要加計(jì)扣除嗎
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是100%比例加計(jì)扣除嗎?軟件信息技術(shù)服務(wù)類型
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在季度所得稅不申報(bào), 次年匯算清繳的時(shí)候再做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
年度的可以選研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表,季度的沒(méi)有這個(gè)表,是不是只有在年度的時(shí)候才可以加計(jì)扣除呢?
同學(xué)你好 27.第24行“三、加計(jì)扣除”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。本行=第25%2B26%2B27%2B28行。月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),納稅人不填報(bào)本行。 28.第25行“(一)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”:填報(bào)納稅人享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策按照規(guī)定進(jìn)行稅前加計(jì)扣除的金額。月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),納稅人不填報(bào)本行。 …… 根據(jù)上述規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)在季度申報(bào)時(shí)不可以加計(jì)扣除。
好的老師,只有年度的時(shí)候可以,季度不可以對(duì)吧。
對(duì)的 年度的時(shí)候才可以
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝