您好,這個是可以的,可以
還沒有申請高新技術企業(yè),研發(fā)費用能加計扣除嗎?
高新技術企業(yè)是不是要去認定才能研發(fā)費用加計扣除
企業(yè)申請高新技術企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細表還要填么
不是高新技術企業(yè),也不是科小企業(yè),但是有研發(fā)費用能不能加計扣除?
老師,高新技術企業(yè)匯算清繳能不能不填研發(fā)費用,也不享受研發(fā)費用加計扣除?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
我們以前有做加計扣除,但是本月出現(xiàn)了稅務風險預警,專管讓我們做更正申報,把加計扣除取消掉,還得寫自查說明,這個自查說明應該如何寫?
這個的話,就是把之前的研發(fā)支出的項目,以及歸集的費用,全部寫清楚的