實(shí)際繳納的增值稅乘以附加稅稅率再乘以50%。有減半征收的政策。
小規(guī)模納稅人公司,代開(kāi)增值稅專用發(fā)票20萬(wàn)(未超過(guò)季度30萬(wàn)元),代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí),已繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)下怎么做賬?
小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)專票25萬(wàn)元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_(kāi)的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬(wàn)元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問(wèn)下,因?yàn)?5萬(wàn)元都是專票,在30萬(wàn)額度內(nèi),可以免征?還是說(shuō)延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒(méi),謝謝
某小規(guī)模納稅人第三季度不含稅銷售額為專票20萬(wàn)元,普票25萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)三季度繳納的增值稅和附加稅 稅率是1%
小規(guī)模納稅人專票開(kāi)了不含稅10萬(wàn),普票開(kāi)了40萬(wàn)免稅的,繳納3000元增值稅,城建稅附加稅怎么計(jì)算
小規(guī)模納稅人公司在稅務(wù)大廳代開(kāi)專票,增值稅19.22元(含稅銷售額660元),附加稅0.48元,想問(wèn)下附加稅是怎么計(jì)算的?最好的計(jì)算過(guò)程
老師好,有家一般納稅人的個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報(bào)告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人所得稅,如果有2個(gè)小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3個(gè)小孩子呢,可以每月扣除6000元嗎
年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)到2025年才發(fā)一半,第一年所得稅納稅調(diào)增,第二年財(cái)上要沖沒(méi)有發(fā)的部分,所得稅是否第二年要納稅調(diào)減?
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)形資產(chǎn)減值,計(jì)提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對(duì)吧?也就是說(shuō)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對(duì)吧、調(diào)減處理?
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)是誰(shuí)的職責(zé)
老師,分公司不經(jīng)營(yíng)了,但還有債權(quán)債務(wù),不過(guò)費(fèi)用什么的都沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)還要按月月結(jié)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出?
稅局備案企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬是不是也一定要用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬
固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
法人實(shí)繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
要是一個(gè)季度的收入小于30萬(wàn),兩個(gè)附加稅減免。
代開(kāi)專票
你計(jì)算下
一共繳納19.7元
不是用19.22乘以12%,再乘以50%。
應(yīng)該是19.22*0.1/2/2,是不是只征城建稅,不征教育費(fèi)附加?依據(jù)是什么?
你好? 不清楚你一個(gè)季收入是多少 這個(gè)不好說(shuō)? ? 季收入小于30萬(wàn)減免二個(gè)附加 這個(gè)政策?
季收入小于30w還是45w?
政策是一個(gè)月十萬(wàn),一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)。