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請問2021年我們單位有出口業(yè)務(wù),但當(dāng)時我開成增稅專用發(fā)票然后也交了稅,現(xiàn)在可以紅沖開免稅普票嗎,如果可以,那我去年的申報表又該怎么去調(diào)整呢

2022-10-25 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 16:10

同學(xué)你好 這個可以紅沖開免稅普票

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快賬用戶7618 追問 2022-10-25 16:18

還有個問題就是當(dāng)時我開了專票,但是在申報表上沒有體現(xiàn)出口退稅填數(shù)據(jù),就按正常開票在申報,這樣的話我是不是要重新去修改去年的申報表,可又該怎么去改呢

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:21

同學(xué)你好 按照開的發(fā)票來做

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快賬用戶7618 追問 2022-10-25 16:23

意思是我今年紅沖專票,然后開出口普票,也在今年實際開的出口普票的申報表上填開票數(shù)據(jù)對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:26

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7618 追問 2022-10-25 16:27

感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:29

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 這個可以紅沖開免稅普票
2022-10-25
?您好,出口不用開專用發(fā)票,出口是免稅,對應(yīng)的進項不勾選抵扣,
2024-11-16
你好,不需要的,因為前期都沒有申報收入,開具在哪一個期間就在哪一個期間申報
2022-08-12
有 一月份安專票來 正常繳稅
2021-07-18
您好,您這不應(yīng)該按1%的稅率開的,還是應(yīng)該按3%的稅率開的
2020-08-20
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