關鍵是你最后簽字確認勾選沒呢?
本期我已取得的進項發(fā)票,如果不勾選認證,我是可以以后留抵的,那么這批發(fā)票的內(nèi)容是不用填到增值稅申報表附表二里的對
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
請問老師,增值稅及附加稅費申報表附列表(二)本期進項稅額明細中的這塊(見圖)填寫的內(nèi)容是不是已經(jīng)勾選認證了但是沒有抵扣的呢?
請問老師,申報增值稅的附列資料二中(增值稅進項表)的前期認證相符且本期申報抵扣指的是以前年度沒有抵扣的發(fā)票在本期抵扣嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
噢不好意思,老師剛才沒說清楚,我是問待抵扣進項稅額
現(xiàn)在沒有待抵扣進項一說了哈,要么抵扣,要么直接轉(zhuǎn)出
一鳴老師,為什么要直接轉(zhuǎn)出呢?會計小白,不明白,請老師指導
意思是現(xiàn)在沒有待抵扣那個科目了
好的,謝謝一鳴老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語切勿回復!