你好;? 那重分類即可;? 應(yīng)收賬款負數(shù)寫 預(yù)收賬款欄次去;? 應(yīng)付賬款負數(shù) 寫預(yù)付賬款欄次去? ?
老師,我們公司沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,但是資產(chǎn)負債表自動計算的時候,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付為零,預(yù)收貸方有數(shù),預(yù)付借方有數(shù),如何調(diào)整呢?報所得稅的時候
老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負數(shù)填的報表
稅務(wù)申報時,資產(chǎn)負債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細科目來調(diào)吧
老師季度報財務(wù)報表,資產(chǎn)負債表這邊的應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付,是怎么填列的,期末數(shù)是7月至9月的數(shù)值嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
就是說,我做賬的系統(tǒng)里掛的往來科目,做完賬導(dǎo)出來就是負數(shù)的。但是,季度申報財務(wù)報表的時候,是按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,還是自己通過調(diào)整財務(wù)報表,將應(yīng)收應(yīng)付的負數(shù)調(diào)整到“預(yù)收預(yù)付”正數(shù),再申報?
你好;? ?是的; 你賬上正常做; 只是報表會重分類即可 。 對的??
那就是說,我申報財務(wù)報表的時候是按調(diào)整后的,填寫預(yù)收預(yù)付申報,是吧?
?你好1;? ? 是的; 就可以 的 ;是的?
好的老師,我知道了。還想問一句,如果我就按導(dǎo)出來的負數(shù)申報,是不是也可以?
?1.? ?是的; 也可以的;這個不強制性要求; 只是最好是正數(shù)金額的??
嗯嗯,知道了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??